ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
৬ নং তিতুদহ ইউনিয়ন পরিষদ
চুয়াডাংগা সদর-চুয়াডাংগা
প্রাপ্তি | পরবর্তী বছরের বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ইং | চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট(টাকা) ২০১২-২০১৩ইং | পূরবর্তী বছরের পকৃত বাজেট (টাকা) ২০১১-২০১২ইং |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
ক) নিজস্ব আয় |
| ----- |
|
১। বিগত বছরের জের | ২০৫০.০০ | ১,০৫০.০০ |
|
ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস |
| ----- |
|
২।ক) বসতবাড়ীর উপর কর | ২,৫০,০০০.০০ | ১,৫০,০০০.০০ | ৮৪,১৬৬.০০ |
খ) বসতবাড়ীর উপর বকেয়া কর | ৫৬,৯৪৮.০০ | ৭৬,৯৪৮.০০ | ২০,০০০.০০ |
৩। ব্যাবসা,পেশা,বাণিজ্য ও জীবিকার বৃত্তির উপর কর । | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০,০০ |
|
৪। বিজ্ঞাপনের উপর কর | ------ | ----- | ------ |
৫। বিনোদন কর |
| ----- |
|
ক) সিনেমার উপর কর |
| ----- |
|
খ) মেলা,যাত্রা,নাটক ও অন্যান্য বিনোদন মূলক অনুষ্টানের উপর কর । | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০০ | ------- |
৬। যানবাহনের উপর কর ও লাইসেম্স ফি । | ৩,০০০.০০ | ৩,০০০.০০ | ----- |
৭। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্স। | ৪৫,০০০.০০ | ৩৫,০০০.০০ | ৯,৫২১.০০ |
৮। ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
| ----- |
|
ক)হাট বাজার হতে আয়। | ১৫,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ | ১৩,৩২৮.০০ |
খ)খোয়াড় | ৬,০০০.০০ | ৬,০০০.০০ | ৫,১০০.০০ |
০৯।গ্রাম আদালত | ৫০০.০০ | ২০০.০০ | ৫৫.০০ |
১০।বিভিন্ন সনদ পত্রের ফিস | ৫০,০০০.০০ | ৩৫,০০০.০০ | ২৩,২৪৫.০০ |
১১। সম্পত্তি হতে আয় | ৩,০০০.০০ | ৩,০০০.০০ | ------- |
১২। জলমহল হতে আয় | ৩,০০০.০০ | ৩০,০০.০০ |
|
১৩। জন্মনিবন্ধন হতে আয় | ৩,০০০.০০ | ২,০০০.০০ | ৩৬,০০.০০ |
প্রাপ্তি | পরবর্তী বছরের বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ইং |
চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১২-২০১৩ইং |
পূরবর্তী বছরের পকৃত বাজেট (টাকা) ২০১১-২০১২ইং | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ||
১ম পাতার জের | ৪,৫২,৪৯৮.০০ | ৩,৪৩,৪৯৮.০০ | ১,৬৩,০৮৩.০০ | ||
খ) সরকারী সুত্রে অনুদান |
| ----- |
| ||
১। উন্নয়ন খাত (এডিবি ) উপজেলা হতে |
| ----- | ১০,১৮,৬৬৮০০.০০ | ||
| (ক) | কৃষি ও সেচ | ১,১৯,০০০.০০ | ১,১৯,০০০.০০ |
|
| (খ) | মাছ ও পশু সম্পদ | ৪০,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ |
|
| (গ) | ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প | ৪০,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ |
|
| ২। বস্তুগত অবকাঠামো |
|
|
| |
| (ক) | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৫,৬০,০০০.০০ | ৩,২৫,৬২৩.০০ | ৮,১৮,৬৬৮.০০ |
| (খ) | গৃহনির্মাণ ও বন্তুগত অবকাঠামো | ৪০,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ |
|
| (গ) | জনস্বাস্থ | ১,৬০,০০০.০০ | ১,৬০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ |
| ৩। আর্থ সামাজিক উন্নয়ন খাত |
|
|
| |
| (ক) | শিক্ষার উন্নয়ন | ৮০,০০০.০০ | ৮০,০০০.০০ |
|
| (খ) | স্বাস্থ ও সমাজ কল্যাণ | ৮০,০০০.০০ | ৮০,০০০.০০ |
|
| (গ) | ক্রিড়া ও সংস্কৃতি | ৪০,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ |
|
| (ঘ) | বিবিধ | ৪১,০০০.০০ | ৪১,০০০.০০ |
|
২। সংস্থাপন ও সরকারী অনুদান |
| --------- |
| ||
| (ক) | চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সরকারী অনুদান | ১,৫৫,৭০০.০০ | ১,১৭,০০০.০০ | ১,১৭,০০০.০০ |
| (খ) | সেক্রেটারি, দফাদার ও গ্রাম পুলিশের বেতন | ৫,১০,০০০.০০ | ২,২২,০০০.০০ | ২,২০,৪০০.০০ |
৩ । অন্যান্য |
| ----- |
| ||
| ক) | ভুমি হস্তান্তর কর ১% | ৪,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ১,৮৫,০০০.০০ |
৪ । স্থানীয় সরকার সুত্রে |
| ----- |
| ||
| ক) | উপজেলা জেলা কৃর্তৃক অনুদান |
| ----- |
|
|
| ১। টিআর ৭০ মে: টন | ২৩,০০,০০০.০০ | ৩০,০০,০০০.০০ | ১৪,২৮,০০০.০০ |
|
| ২। কাবিখা ৭০ মে: টন | ২৩,০০,০০০.০০ | ২৪,০০,০০০.০০ | ১৪,২৮,০০০.০০ |
৬। এলজিএসপি | ১৭,০০,০০০.০০ | ১৪,০০,০০০.০০ | ১৩,৮৬,৩৪৪.০০ | ||
সর্বমোট | ৯০,১৮,১৯৮.০০ | ৮৮,৩৮,৬৭৪.০০ | ৫৯,৪৬,৪৯৫.০০ | ||
কথায় : নব্বই লক্ষ আটার হাজার একশত আটানব্বই টাকা মাত্র। |
ব্যায় | পরবর্তী বছরের বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ইং | চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১২-২০১৩ইং | পূরবর্তী বছরের পকৃত বাজেট (টাকা) ২০১১-২০১২ইং | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | |
১। | সংস্থাপন ব্যায় |
| ----- |
|
| ক) চেয়ারম্যান সম্মানী ভাতা | ৪২,০০০.০০ | ৩৬,০০০.০০ | ১৩,৩৫০.০০ |
| খ) চেয়ারম্যান জ্বালানী খরচ | ৮,৪০০.০০ | ৮,৪০০.০০ | ৮,৪০০.০০ |
| গ)সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ২,৮৮,০০০.০০ | ২,১৬,০০০.০০ | ৬৫,৯৫০.০০ |
| ঘ)সচিব ও গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা | ৫,১০,০০০.০০ | ৩,২০,০০০.০০ | ৩,২০,৪০০.০০ |
| ঙ)ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যায় | ৫১,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ১৫,১৬৭.০০ |
২। | আনুসাংগিক ব্যায়(ইউপির নিজস্ব আয়) |
|
|
|
| ক) ষ্টেশনারী | ৩০০০.০০ | ২,৬৫৫.০০ | ২,০০০.০০ |
| খ) বিদ্যুত বিল | ১২,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ৯,৯০৮.০০ |
| গ) টেলিফোন বিল(মোবাইল) | ৩,০০০.০০ | --- |
|
| ঘ) খবরের কাগজ | ৩,২০০.০০ | ১,০০০.০০ | ১,৩৩০.০০ |
| ঙ) আপ্যায়ন খরচ | ৩৫,০০০.০০ | ৮,০০০.০০ | ৭,১১৬.০০ |
| চ) দরিদ্রের সাহায্য | ৬,০০০.০০ | ৬,৫০০.০০ | ২০০.০০ |
| ছ) A¢gppl ‡m‡i¯Ív LiP | ৭,০০০.০০ | ২,৬০০.০০ | ১,৬০০.০০ |
| জ) .®jd¡ m¡me hª¢š | ৫,০০০.০০ | ----- |
|
| ঝ) জাতীয় দিবস পালন | ৩,০০০.০০ | ৩,০০০.০০ | ৩,০০০.০০ |
| ঞ) BDwc mwP‡ei hvZvqvZ fvZv | ৫,০০০.০০ | ১,১৪৫.০০ | ৫,০০০.০০ |
MÖvg cywj‡ki hvZvqvZ | ২,০০০.০০ |
|
| |
| ট) জমির খাজনা | ৬,০০০.০০ | ৬,০০০.০০ |
|
| ঠ) প্রচার | ২৫,০০.০০ | ১,৫০০.০০ | ১,৫০০.০০ |
| ড) গ্রাম আদালত | ২,০৪৮.০০ |
|
|
৩। | উন্নয়ন (ইউপির নিজস্ব আয়)হতে |
| ----- |
|
| ক) স্বাস্থ সম্মত পায়খানা সরবরাহ | ২০,০০০.০০ | ১২,০০০.০০ |
|
| খ) বৃক্ষরোপন | ৫,০০০.০০ | ১১,০০০.০০ |
|
| গ) নারী নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ | ১০,০০০.০০ | ------------------ | ----------------- |
ব্যায় | পরবর্তী বছরের বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ইং | চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১২-২০১৩ইং | পূরবর্তী বছরের পকৃত বাজেট (টাকা) ২০১১-২০১২ইং | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ঘ)অয়িস ভবন রক্ষণাবেক্ষন | ১০,০০০.০০ | ৬,৫০০.০০ | ১২,০০০.০০ | ||
| ঙ) রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ | ৩৫,০০০.০০ | ৬১,৫০০.০০ |
| ||
| চ) কালভাট তৈরী |
| ৩১,০০০.০০ |
| ||
| ছ)ক্রীড়া | ১০,০০০.০০ | ------ | ১০,০০০.০০ | ||
৪। | আর্থ সামাজিক উন্নয়ন(জন্ম নিবন্ধন ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ) | ১০,০০০.০০ | ------ | ১৫,০০০.০০ | ||
৫। |
|
| ----- |
| ||
| (ক) | কৃষি ও সেচ | ১,১৯,০০০.০০ | ৪৫,০০০.০০ | ৯৯,০০০.০০ | |
| (খ) | মাছ ও পশু সম্পদ | ৪০,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ |
| |
| (গ) | ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প | ৪০,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ |
| |
| ২। বস্তুগত অবকাঠামো |
|
|
| ||
| (ক) | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৫,৬০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ | ৯৯,০০০.০০ | |
| (খ) | গৃহনির্মাণ ও বন্তুগত অবকাঠামো | ৪০,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ |
| |
| (গ) | জনস্বাস্থ | ১,৬০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ | ৫৮,০০০.০০ | |
| ৩। আর্থ সামাজিক উন্নয়ন খাত |
|
|
| ||
| (ক) | শিক্ষার উন্নয়ন | ৮০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ |
| |
| (খ) | স্বাস্থ ও সমাজ কল্যাণ | ৮০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ |
| |
| (গ) | ক্রিড়া ও সংস্কৃতি | ৪০,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ | ৩৫,৮৭৭.০০ | |
| (ঘ) | বিবিধ | ৪১,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ |
| |
৬ | পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -২৫ কর্তৃক অনুদান |
| ----- |
| ||
| ১। আর্থ সামাজীক উন্নয়ন |
|
|
| ||
| ক) | বৃদ্থদের জন্য এক কালীন অনুদান |
|
| ৩০,০০০.০০ | |
| খ) | প্রতিবন্ধী দের জন্য এককালীর অনুদান |
|
|
| |
| গ) | প্রতিবন্ধিদের জন্য হুইল চেয়ার প্রদান |
|
|
| |
ব্যায় | পরবর্তী বছরের বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ইং | চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১২-২০১৩ইং | পূরবর্তী বছরের পকৃত বাজেট (টাকা) ২০১১-২০১২ইং | |
৭। | এল,জি,এ,পিন বরাদ্দ দ্বারা উন্নয়ন | ১৭,০০,০০০.০০ | ১৪,০০,০০০.০০ | ১৩,৭৯,০০০.০০ |
৮। | অন্যান্য |
| ----- |
|
| ক) কাবিখা | ২৩,০০,০০০.০০ | ৩০,০০,০০০.০০ | ৩০,০০,০০০.০০ |
| খ) টি,আর | ২৩,০০,০০০.০০ | ২০,০০,০০০.০০ | ২০,০০,০০০.০০ |
৯। | নিরীক্ষা ব্যায় | ১,০৫০.০০ | ৪,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ |
| মোট ব্যায় | ৮৭,৯৭,৪৫৪.০০ | ৭৭,৯৯,০০০.০০ |
|
| উদ্ধৃত্ত টাকার পরিমান | ২৩,০০০.০০ | ৪৬,১৮৩.০০ | ২৫,০০০.০০ |
| সর্বমোট টাকার পরিমান | ৯০,১৮,১৯৮.০০ | ৭৮,৪৫,১৮৩.০০ | ৫৯,৪৬,৪৯৫.০০ |
| কথায় : নব্বই লক্ষ আটার হাজার এক শত আটানব্বই টাকা মাত্র। |
অদ্যাকার সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকল সদস্যবৃন্দকে ধণ্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষনা করেন।
(মো: ফয়জুর রহমান) সচিব তিতুদহ ইউনিয়ন পরিষদ চুয়াডাংগা সদরচুয়াডাংগা। |
| ( মো: আকতার হোসেন) চেয়ারম্যান তিতুদহ ইউনিয়ন পরিষদ চুয়াডাংগা সদর-চুয়াডাংগা। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS